工程结算审计意见书是审计人员在完成对工程结算的审核后所形成的书面文件,其目的是对工程的实际造价进行客观、公正的评价,并为相关方提供明确的审核结果和建议。以下是编写工程结算审计意见书的一些建议:

概述工程项目

简要介绍项目的名称、建设地点、建设单位、审核范围等基本信息。

详细描述审核情况

介绍工程结算的审核过程,包括依据的资料(如施工合同、招投标文件、工程竣工图、隐蔽资料、设计变更及经济签证等)。

描述审核方法,如现场勘查、资料核对、计算复核等。

列出在审核过程中发现的问题及处理方式。

明确审核结果

根据审核情况,明确提出工程结算的审核结果,包括核定金额、核减金额等。

给出审核意见

根据审核结果,给出具体的审核意见,包括对结算结果的认可度、存在的问题及改进建议。

建议应具体、明确,以便被审单位和其他相关方能够充分理解并采取相应措施。

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工程结算审计意见书

被审单位:×××

工程名称:×××

金额单位:元

审计日期:××年××月××日

一、审计依据

1. 施工合同

2. 招投标文件

3. 工程竣工图

4. 隐蔽资料

5. 设计变更及经济签证

6. 相关定额及法律法规

二、审核情况

审核范围 :本次审计涵盖工程的所有结算内容,包括工程量、材料用量、人工费用等。

审核方法:

采用现场勘查、资料核对、计算复核等方法,确保结算的准确性和合规性。

发现问题及处理方式

发现部分工程量计算不准确,已进行核减。

发现部分材料用量与合同约定不符,已进行调整后确认。

发现部分设计变更未及时办理经济签证,已要求补充相关手续。

三、审核结果

核定金额:

××元

核减金额:

××元

四、审核意见

认可度:

经过认真审核,我们认为被审单位提交的工程结算资料齐全、真实、合法,结算金额基本合理。

存在的问题

部分工程量计算不够细致,需进一步核实。

部分材料用量与合同约定存在差异,需进一步调整。

部分设计变更手续不完善,需补办相关手续。

改进建议

建议被审单位在今后的工程结算中,加强工程量计算的准确性和细致度。

建议加强材料用量的管理与核对,确保与合同约定一致。

建议完善设计变更管理流程,确保及时办理经济签证。

五、结论

经过审计,我们同意被审单位的工程结算金额,并建议按照上述审核意见进行整改和完善。

审计组

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请注意,以上内容仅供参考,具体审计意见应根据实际情况进行编写,确保客观、公正、准确。

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